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Detalhes
| 10/06/2025 | 0000197/2025 | 0000124/2025 | 0000189/2025 | 0000197/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A - FOLHA DE FERIAS JUNHO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 74.068.909/0001-18 | R$ 10.669,09 | R$ 10.669,09 | R$ 7.953,90 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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Detalhes
| 06/06/2025 | 0000194/2025 | 0000119/2025 | 0000186/2025 | 0000194/2025 | REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA DE COMPRAS PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZACAO DOS PODERES TRIPARTICAO DE PODERES DO DIA 10 A 13 DE JUNHO EM BELO HORIZONTE - MG. CONFORME AUTORIZACAO LEI 3.555 DE 9 DE OUTUBRO DE 2019 PORTARIA Nº11 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. | DEBORA POSCIDONIO ARAUJO GOMES | ***.413.376-** | R$ 3.251,95 | R$ 3.251,95 | R$ 3.251,95 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 06/06/2025 | 0000193/2025 | 0000120/2025 | 0000187/2025 | 0000193/2025 | REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZACAO DOS PODERES TRIPARTICAO DE PODERES DO DIA 10 A 13 DE JUNHO EM BELO HORIZONTE - MG. CONFORME AUTORIZACAO LEI 3.555 DE 9 DE OUTUBRO DE 2019 PORTARIA Nº11 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. | KELLI CRISTINA DE PAULA | ***.042.386-** | R$ 3.251,95 | R$ 3.251,95 | R$ 3.251,95 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000201/2025 | 0000125/2025 | 0000196/2025 | 0000201/2025 | COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 310,25 | R$ 310,25 | R$ 310,25 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000192/2025 | 0000114/2025 | 0000177/2025 | 0000192/2025 | CONTRATACAO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 4, 7/3/2024, PARA COMPRA DE REPARO DE VALVULA E ENGATE FLEXIVEL PARA CONSERTAR O BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO. | JC HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA - ME | 16.490.953/0001-15 | R$ 82,30 | R$ 82,30 | R$ 82,30 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000200/2025 | 0000090/2025 | 0000195/2025 | 0000200/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE ASSINATURAS DO SERVICO MICROSOFT OFFICE 365 E3, POR 12(DOZE) MESES, PARA O BOM DESEN-VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL D | IPCOMM TECNOLOGIA LTDA | 03.675.338/0001-31 | R$ 13.293,00 | R$ 13.293,00 | R$ 12.654,94 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000191/2025 | 0000116/2025 | 0000179/2025 | 0000191/2025 | SERVICOS DE TELEFONIA DA ASSINATURA MENSAL, DE LIGACOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO. PELO NUMERO (35) 3571-2382, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | OI S.A -EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 | R$ 132,34 | R$ 132,34 | R$ 132,34 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909200000 - Despesas de ExercAcios Anteriores |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000187/2025 | 0000106/2025 | 0000169/2025 | 0000187/2025 | REFERENTE A 4(QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DA REUNIAOCOM O DEPUTADO FEDERAL LUIS TIBE E SUA ASSESSORIA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO EM BRASILIA - DF. CONFORME AUTORIZACAO LEI 3.555 DE 9 DE OUTUBRO DE 2019 PORTARIA Nº11 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. | CARLOS DONIZETTI MIRANDA | ***.695.156-** | R$ 4.552,68 | R$ 4.552,68 | R$ 4.552,68 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000185/2025 | 0000107/2025 | 0000170/2025 | 0000185/2025 | REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A ASSESSORA DE COMUNICACAO SOCIAL, THAISA APARECIDA VIEIRA SILVA PARTICIPAR COM O PARLAMENTO JOVEM, DO FESTIVAL DA CIDADANIA 2025 NO DIA 23 DE MAIO DE 2025 EM POCOS DE CALDAS-MG, CONFORME AUTORIZACAO DA RESOLUCAO LEGISLATIVA Nº 3, DE 30 DE ABRIL DE 2024. | THAISA APARECIDA VIEIRA SILVA | ***.559.336-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 21/05/2025 | 0000171/2025 | 0000001/2025 | 0000167/2025 | 0000171/2025 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | R$ 1.080,00 | R$ 92,24 | R$ 87,81 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |