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Detalhes
| 09/02/2026 | 0000021/2025 | 0000030/2026 | 0000024/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SERVICOS DIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO. CONFORME CONTRATO Nº 14/2025.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI | 22.579.314/0001-23 | R$ 280,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 09/02/2026 | 0000002/2025 | 0000036/2026 | 0000023/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO REMOTO, 24 H POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, PARA O EDIFICIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO/MG. CONFORME CONTRATO Nº 2/2025. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | LINE SEGURANCA MG LTDA | 28.296.476/0001-30 | R$ 217,64 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 09/02/2026 | 0000009/2025 | 0000037/2026 | 0000022/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO. CONFORME CONTRATO Nº 8/2025. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | R$ 5.168,24 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 09/02/2026 | 0000022/2025 | 0000032/2026 | 0000021/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DA TRANSMISSAO AO VIVO E RETRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIAS DO LEGISLATIVO VIA TV. CONFORME CONTRATO Nº 15/2025. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | OBSERVE PRODUTORA LTDA | 50.546.586/0001-62 | R$ 1.500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000030/2025 | 0000027/2026 | 0000020/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO Nº 22/2025. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | FENIX SERVICOS TERCERIZADOS LTDA | 57.269.906/0001-23 | R$ 3.800,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000003/2025 | 0000026/2026 | 0000019/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL NO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA, A CONFIABILIDADE E O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 03/2025. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | ELEVADORES DINIZ LTDA | 08.873.472/0001-60 | R$ 350,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000006/2025 | 0000023/2026 | 0000018/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO/MG. CONFORME CONTRATO Nº 5/2025. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | DETEFORT LTDA | 04.052.737/0001-09 | R$ 332,25 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000019/2025 | 0000019/2026 | 0000017/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA WEB, ABRANGENDO A DIVULGACAO DE ATOS, FATOS E CONTEUDOS INFORMATIVOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, POR MEIO DE BLOG E REDE. CONFORME CONTRATO Nº 12/2025. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026. | AMAURI JOSE RUELA 84760460659 | 39.893.694/0001-79 | R$ 500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 02/02/2026 | | 0000003/2026 | 0000016/2026 | SERVICOS DE TELEFONIA DA ASSINATURA MENSAL, DE LIGACOES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO. PELOS NUMEROS (35) 3571-1301, (35) 3571-1479 E (35) 3571-2382. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA ME | 06.118.716/0001-74 | R$ 179,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/01/2026 | | 0000017/2026 | 0000015/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OS DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO DOS SERVIDORES JOSE ROBERTO DEL VALLE GASPAR E MARCOS VINICIUS MELLO RIBEIRO. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 277,72 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |